Professionnel de l'audit et du contrôle interne, je souhaite poursuivre ma carrière dans le milieu financier et bancaire tout en apportant mon savoir faire et mon savoir être en termes de maîtrise des risques contribuant à l'atteinte des résultats. Mon profil me permet actuellement de répondre aux exigences d'un Auditeur/Contrôleur interne au sein d'un établissement de crédit.
Référence du CV | : | CV11966 |
Dernière mise à jour le | : | 27/05/2015 |
Date de disponibilité | : | Immédiate |
Niveau d'étude | : | Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA... |
Années d'expérience | : | Entre 3 et 5 ans d'expérience |
AUDITEUR INTERNE FINANCIER
GROUPE SEALOGIS / GEODIS de 07/2013 - En poste
Description : Principales réalisations :
Opérationnelle
- Audit des flux comptables et des processus opérationnels ;
- Appréciation du contrôle interne opérationnel ;
- Elaboration et la revue du programme de travail annuel ;
- Réalisation des contrôles, la formulation et le suivi de propositions ;
- Arrêtés mensuels des filiales du Groupe (7 sociétés);
- Appréciation et suivi des comptes intra – groupe ;
- Production des résultats mensuels – Analyse des marges - Reporting financiers et non financiers ;
- Participation à la Mission de commissariat aux comptes des filiales ;
Management - Gestion d’une équipe de six (06) personnes
- - Gestion au quotidien (Visa, Réunion, Autorisation des congés, …)
- - Planning mensuel du Département Audit et Comptable ;
- - Définition des plans d’action ; Autonome dans mes déplacements
Assistant Reporting Contrôleur interne
J.A. DELMAS CATERPILLAR de 10/2011 - 08/1012
Description : Principales réalisations
- Productions mensuelles de reporting financiers et non financiers ;
- Revue des procédures opérationnelles comptables : actualisation des processus et élaboration de « flow-chart » par process ;
- Analyses de la gestion budgétaire des ventes : Analyse des coûts et des marges ;
- Développement et mise à jour des processus opérationnels comptables ;
- Suivi des activités opérationnelles: Analyses des marges, Optimisation des frais généraux, rapprochements budgétaires.
AUDITEUR INTERNE / Chef de Mission
FIRST MICROFINANCE BANK - Filiale AKAM SUISSE de 10/2008 - 01/2011
Description : Principales réalisations
- Missions périodiques et transversale : Vérification du respect des limites de risques, des procédures de traitement des opérations et de leur conformité - Mise en évidence les zones de risques émergents ou récurrents - Elaboration d’indicateurs d’activité nécessaires à l’évaluation des risques opérationnels - Justification des soldes comptables résultant des mouvements des comptes - Vérification des modalités de mise en œuvre des principales évolutions réglementaires et leurs éventuelles implications sur le dispositif et les outils de contrôle - Contrôle de la bonne mise en œuvre effective des recommandations des missions antérieures et des régulateurs.
- Missions thématiques au Siège et dans les agences : Management de la qualité ISO 9001, Recrutement et la gestion des carrières, Immobilisations, Gestion de la Chaine logistique,
AUDITEUR INTERNE FINANCIER
DELOITTE & TOUCH de 05/2006 - 07/2008
Description : Principales réalisations : Missions de certification des comptes statutaires, consolidés et reporting (Référentiels : French Gaap, IAS/IFRS) - Secteur : Banque, Microfinance, Industriel, Hôtelier, Distribution, BTP :
- Planifications et conduites des missions, réunion d’installation, Conduite d’entretiens corroboratifs avec le client, Présentations des conclusions de l'audit en appui avec le management ;
- Evaluation du contrôle interne et des procédures, Evaluation des risques financiers ;
- Analyse des informations comptables et financières du client et du respect des normes (French NEP et IFRS) ;
- Travaux de fin de mission (démarche structurée, rédaction de documents de synthèse, restitution de mission) ;
- Supervision d'inventaires physiques des stocks chez les clients lors de la clôture annuelle de leurs comptes ;
- Rédaction de rapports de synthèse et d'analyse.
MASTER2 "DIRECTION FINANCIERE-AUDIT INTERNE-CONTROLE DE GESTION
Ecole : IAE DE BORDEAUX
Dates : 10/2010 - 09/2011
Description :
MASTER2 COMPTABILITE ET FINANCE
Ecole : ECOLE D'INGENIEUR COMPTABLE ET FINANCIER (HETEC BURKINA)
Dates : 07/2009 - 09/2008
Description :
Compétence | Nb.Année(s) d'expérience | Dernière Utilisation | Niveau |
---|---|---|---|
APPRECIATION DU DISPOSITIF DU CONTROLE INTERNE | Entre 3 et 5 ans d'expérience | < 6 mois | Expert |
EVALUATION DE LA GESTION DES RISQUES | Entre 3 et 5 ans d'expérience | < 6 mois | Expert |
ANALYSE, EXAMEN DES COMPTES | Entre 3 et 5 ans d'expérience | < 6 mois | Expert |
ELABORATION DU PLANNING DE MISSION | Entre 3 et 5 ans d'expérience | < 6 mois | Expert |
CONDUITE DES MISSIONS | Entre 3 et 5 ans d'expérience | < 6 mois | Expert |
REDACTION DES RAPPORTS ET SYNTHESE DE MISSION | Entre 3 et 5 ans d'expérience | < 6 mois | Expert |
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCES) | Entre 3 et 5 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Anglais
Niveau Oral : Moyen