Contrôle De Gestion

Dernière activité le 03/04/2019
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Référence du CV : CV48511
Dernière mise à jour le : 03/04/2019
Date de disponibilité : Immédiate
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Années d'expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience

Expériences :

Contrôleur Interne

Prisma Media de 04/2018 - En poste

Description : - Analyse des risques → fiabilisation des processus via la revue de 88 contrôles, élaboration et suivi des recommandations pour présentation des résultats au Groupe (en anglais) → Notation de la gestion des risques : de 2,7/5 avant mon arrivée à 3,5/5, Notation Audit Risk Management 2019 : « good practice »

- Contrôles du Master Data : exactitude des éléments saisis dans SAP (comptes clients, fournisseurs, base articles)  Contrôles Trésorerie : étude solvabilité clients & fournisseurs, relances clients, suivi des cartes affaires  Contrôles Comptabilité Fournisseurs : mouvements de stocks, dépréciations, inventaires, conformité des factures et des paiements, rapprochements BA/BG  Contrôles Comptabilité Clients : conformité de la facturation (notamment remises & taux TVA), rapprochements BA/BG  Contrôles Comptabilité Générale : conformité du rapprochement bancaire/ intersociétés/ BA/BG paie, déclarations de TVA, respect normes IFRS, calcul impôt sur les sociétés  Contrôles de la Paie : calcul des paies, virement des salaires, conformité notes de frais et des avances sur salaire  Contrôle IT : droits SAP/ applications internes, suivi évolutions IT, sauvegardes/ restaurations/ sécurité des systèmes

- Gestion des audits → préparation/ suivi des audits internes (notes de frais, TVA), participation audits PwC (Comptabilité & IT) Garante de la sensibilisation des métiers au Contrôle Interne → communication, pédagogie, présentations en auditorium

- Management d’une personne suite développement service → recrutement, formation, délégation tâches, communication


Contrôleur Interne

Dalenys de 09/2015 - 04/2018

Description : - Mise à jour des procédures (20) → comptabilisation des opérations monétique, gestion du trafic journalier, go to market

- Création d’un plan de contrôle consolidé par processus, mise à jour cartographie des risques Analyse des risques périmètre France/ Pays-Bas → identification des écarts, élaboration et suivi des recommandations

- Contrôles Comptables : conformité du rapprochement bancaire, du cantonnement des fonds, du calcul des Fonds Propres  Règlementaires : respect normes LCB-FT, Compliance, protection clientèle, IOBSP  SI : cohérence des données SalesForce/ Intranet, gestion des Habilitations Groupe  Business : départ d’un « gros » client, cessation de la relation d'affaires, extension d’Agrément hors E.E.E

- Participation aux Comités Risques : suivi d'indicateurs (10), aide à la prise de décision des dirigeants (respect exigences ACPR)


Auditeur Interne

Crédit Agricole de 09/2014

Description : - Préparation 3 missions (périmètre international) → compréhension du processus, rédaction du guide d’audit, réalisation des échantillons

- Investigations → analyses sur pièces, contrôle du respect des procédures et des obligations réglementaires, entretiens

- Rédaction du rapport → mise en évidence des risques, des axes d'amélioration identifiés, restitution auprès de la Direction



Formations :

Audit Interne

Ecole : IAE Aix-en-Provence

Dates : 09/2013 - 09/2015

Description :


Commerce-Gestion

Ecole : Kedge BS

Dates : 09/2010 - 06/2013

Description :


Compétences:

Compétence Nb.Année(s) d'expérience Dernière Utilisation Niveau
SAP Entre 1 et 3 ans d'expérience < 6 mois Avancé
Excel Entre 5 et 10 ans d'expérience < 6 mois Avancé
Anglais Plus de 10 ans d'expérience < 6 mois Avancé
Espagnol Plus de 10 ans d'expérience < 6 mois Avancé

Maîtrise Linguistique

Anglais

Niveau Oral : Courant
Niveau Ecrit : Courant

Espagnol

Niveau Oral : Courant
Niveau Ecrit : Courant


Divers :

Voyages : 23 pays visités, 4 continents

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