Référence du CV | : | CV48511 |
Dernière mise à jour le | : | 03/04/2019 |
Date de disponibilité | : | Immédiate |
Niveau d'étude | : | Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA... |
Années d'expérience | : | Entre 3 et 5 ans d'expérience |
Contrôleur Interne
Prisma Media de 04/2018 - En poste
Description : - Analyse des risques → fiabilisation des processus via la revue de 88 contrôles, élaboration et suivi des recommandations pour présentation des résultats au Groupe (en anglais) → Notation de la gestion des risques : de 2,7/5 avant mon arrivée à 3,5/5, Notation Audit Risk Management 2019 : « good practice »
- Contrôles du Master Data : exactitude des éléments saisis dans SAP (comptes clients, fournisseurs, base articles) Contrôles Trésorerie : étude solvabilité clients & fournisseurs, relances clients, suivi des cartes affaires Contrôles Comptabilité Fournisseurs : mouvements de stocks, dépréciations, inventaires, conformité des factures et des paiements, rapprochements BA/BG Contrôles Comptabilité Clients : conformité de la facturation (notamment remises & taux TVA), rapprochements BA/BG Contrôles Comptabilité Générale : conformité du rapprochement bancaire/ intersociétés/ BA/BG paie, déclarations de TVA, respect normes IFRS, calcul impôt sur les sociétés Contrôles de la Paie : calcul des paies, virement des salaires, conformité notes de frais et des avances sur salaire Contrôle IT : droits SAP/ applications internes, suivi évolutions IT, sauvegardes/ restaurations/ sécurité des systèmes
- Gestion des audits → préparation/ suivi des audits internes (notes de frais, TVA), participation audits PwC (Comptabilité & IT) Garante de la sensibilisation des métiers au Contrôle Interne → communication, pédagogie, présentations en auditorium
- Management d’une personne suite développement service → recrutement, formation, délégation tâches, communication
Contrôleur Interne
Dalenys de 09/2015 - 04/2018
Description : - Mise à jour des procédures (20) → comptabilisation des opérations monétique, gestion du trafic journalier, go to market
- Création d’un plan de contrôle consolidé par processus, mise à jour cartographie des risques Analyse des risques périmètre France/ Pays-Bas → identification des écarts, élaboration et suivi des recommandations
- Contrôles Comptables : conformité du rapprochement bancaire, du cantonnement des fonds, du calcul des Fonds Propres Règlementaires : respect normes LCB-FT, Compliance, protection clientèle, IOBSP SI : cohérence des données SalesForce/ Intranet, gestion des Habilitations Groupe Business : départ d’un « gros » client, cessation de la relation d'affaires, extension d’Agrément hors E.E.E
- Participation aux Comités Risques : suivi d'indicateurs (10), aide à la prise de décision des dirigeants (respect exigences ACPR)
Auditeur Interne
Crédit Agricole de 09/2014
Description : - Préparation 3 missions (périmètre international) → compréhension du processus, rédaction du guide d’audit, réalisation des échantillons
- Investigations → analyses sur pièces, contrôle du respect des procédures et des obligations réglementaires, entretiens
- Rédaction du rapport → mise en évidence des risques, des axes d'amélioration identifiés, restitution auprès de la Direction
Audit Interne
Ecole : IAE Aix-en-Provence
Dates : 09/2013 - 09/2015
Description :
Commerce-Gestion
Ecole : Kedge BS
Dates : 09/2010 - 06/2013
Description :
Compétence | Nb.Année(s) d'expérience | Dernière Utilisation | Niveau |
---|---|---|---|
SAP | Entre 1 et 3 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Excel | Entre 5 et 10 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Anglais | Plus de 10 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Espagnol | Plus de 10 ans d'expérience | < 6 mois | Avancé |
Anglais
Niveau Oral : CourantEspagnol
Niveau Oral : Courant